集团审计部:推动内审创新 提升审计成效
发布时间:2017-02-23 00:00:00
     为认真贯彻落实集团年度工作会议的各项要求,审计部于2月17日召开部门工作会议,认真学习领会楼晶董事长的重要讲话和孙建华总经理的工作报告。围绕集团年度会议精神, 2017年度集团审计工作将紧抓“创新”、“价值”两个关键词,推动审计体系建设,创新审计工作方法,提升审计质量和价值,充分发挥内部审计在企业治理和风险防控中的作用。集团副总经理、党委委员骆敏华参加会议,并对2017年审计工作提出要求。
     会议就2017年审计工作做出全面部署。一是要积极推动集团审计体系建设。完善集团内部审计规章制度,加大内审机构队伍建设,形成资源共享,上下联动的审计组织新体系。二是大力提升内部审计的质量和效果。不断拓宽审计覆盖面,努力实现以管理审计为重点的审计全覆盖,提高审计项目质量,加强审计整改督促。三是要加大内部审计的监督力度。根据国资委要求,加强“三重一大”等事项审计,继续深化经济责任审计,加强境外国有资产审计,强化专项审计和审计调查。四是进一步提升内部审计报告的价值性和实效性,加强审计整改,充分发挥内审“啄木鸟”作用。
     会上,骆敏华副总经理就如何结合内审工作落实年度工作会议精神做好2017年内部审计工作提出五点要求。一是加强政治理论学习,将“两学一做”学习教育持续进行下去。二是大力加强内部审计队伍建设,按照“忠诚、干净、担当、活力”的必赢亚洲铁军的标准去配备、管理审计队伍。三是抓好管理提升工作。进一步梳理部门职能,明确岗位职责,完善内部审计制度,优化内部审计流程。四是努力研究审计方法,扎实推进内审工作,大力提升审计成效,为集团总纲落地作出应有的贡献。五是进一步加强党风廉政建设、审计人员职业道德、职业纪律的教育,着力提升审计队伍的精气神,努力打造一支“忠诚、干净、担当、活力”的必赢亚洲审计铁军。

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